天天色狠狠干_黄在线观看在线播放720p_免费一级肉体全黄毛片_国产99页_成人毛片100免费观看_欧美wwwwww

北京注冊會計師協會培訓網中國CPA在線

您現在的位置:首頁 » 專業階段 » 學習資料 » 試題中心

2017年注冊會計師《審計》每日一練:審計相關的內部控制
      2017-08-10 09:50:48     來源:北京注協培訓網         
[摘要]2017年注冊會計師《審計》每日一練:審計相關的內部控制。北京注協培訓網專業團隊精心打造了“2017年注冊會計師每日一練”,方便各位考生每天練習,試題末附有隱藏答案及解析,建議先答題后再看答案,效果更佳。

  2017年北注協培訓網注會qq群(256581403)正在熱烈交流中,快來加入我們,與大家一起在2017年的注會備考征途中奮進吧!

  【題干】 下列有關與審計相關的內部控制的說法中,正確的是( )。

  【選項】

  A.與財務報告相關的內部控制均與審計相關

  B.與審計相關的內部控制并非均與財務報告相關

  C.與經營目標相關的內部控制與審計無關

  D.與合規目標相關的內部控制與審計無關

  點擊查看參考答案及解題思路 >>>

  【正確答案】B

  【答案解析】注冊會計師在財務報表審計中只需要了解與審計相關的內部控制,并非被審計單位所有的內部控制,故選項B正確、選項A錯誤。如果與經營和合規目標相關的控制與注冊會計師實施審計程序時評價或使用的數據相關,則這些控制也可能與審計相關,故選項C和選項D錯誤。

  相關推薦:2017年注會每日一練習題匯總>>>


責任編輯:北京的雨

報名咨詢電話:    傳真:010-62969077
北京注冊會計師協會培訓網 版權所有 京ICP備05026838號 京公網安備 11010802024103號

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲第一 | 在线亚洲欧美 | 中文字幕极速在线观看 | 久色成人| 国产精品一区二区三区在线看 | 美女被免费网站在线软件 | 鲁久久 | 俄罗斯16一20sex牲色另类 | 污视频在线免费播放 | 99欧美精品 | 精品亚洲综合 | 一级电影在线观看 | 视频一区二区精品 | 狠狠干天天操 | 久久免费视频一区 | 草碰人人| 免费国产一区二区视频 | 国产98色在线 | 久久国产精品影视 | 视频一区二区三区免费观看 | 久久精品日韩一区 | 午夜在线观看视频网站 | 草草免费视频 | 亚洲一级成人 | 91avsese| 欧美成人鲁丝片在线观看 | 欧美毛片 | 精品中文字幕在线播放 | 99国产精品国产免费观看 | 91在线播放国产 | 羞羞视频.www在线观看 | 动漫孕妇被羞羞视频 | 狠狠干天天操 | 欧美电影在线观看 | 欧美大屁股精品毛片视频 | 丁香天堂网| 欧美激情视频一区二区免费 | 亚洲成人国产综合 | 国产毛片网站 | 日韩av在线网 | 久久人添人人爽人人爽人人片av |