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2017年注冊會計師《審計》每日一練:內部控制的說法
      2017-08-11 11:18:39     來源:北京注協培訓網         
[摘要]2017年注冊會計師《審計》每日一練:內部控制的說法。北京注協培訓網專業團隊精心打造了“2017年注冊會計師每日一練”,方便各位考生每天練習,試題末附有隱藏答案及解析,建議先答題后再看答案,效果更佳。

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  【題干】下列有關內部控制的說法中,錯誤的是(  )。

  【選項】

  A.注冊會計師應當在所有審計項目中了解內部控制

  B.內部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現財務報告目標提供合理保證

  C.與經營目標和合規目標相關的控制均與審計無關

  D.在某些情況下,控制得到執行,就能為控制運行的有效性提供證據

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  【正確答案】C

  【答案解析】如果與經營目標和合規目標相關的控制與注冊會計師實施審計程序時評價或使用的數據相關,則這些控制也可能與審計相關,所以選項C錯誤。

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責任編輯:北京的雨

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